問題已解決

就是上季度有暫估入賬的,這個(gè)月收到發(fā)票了,是不是做反分錄就可以了,上個(gè)季度有結(jié)轉(zhuǎn)成本的了,這個(gè)月收到也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 老師,不太懂呢,我上季度暫估的科目是借方:主營業(yè)務(wù)成本 貸方:應(yīng)付賬款 暫估 有結(jié)轉(zhuǎn)成本到本年利潤了的 現(xiàn)在做原分錄紅字的話 還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 或者做反方向的分錄可以的嗎 然后主營乘成本就在貸方 需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 那填科目余額表的時(shí)候 負(fù)數(shù)的那個(gè)憑證數(shù)需要填嗎,還有寫賬本的時(shí)候 老師,做了暫估款,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款(暫估) 當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)了成本到本年利潤的,現(xiàn)在收回,反分錄:借 應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本,這個(gè)月就不需要結(jié)轉(zhuǎn)了吧 我也問了別人,她們說可以不紅沖,做反分錄,做反分錄后,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,主營業(yè)務(wù)不就在貸方了嗎,也是不平呢

84785018| 提問時(shí)間:2023 01/19 17:40
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級
你需要做的反分錄是:借:應(yīng)付賬款;貸:主營業(yè)務(wù)成本。不需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)本年利潤只是把主營業(yè)務(wù)成本從借方轉(zhuǎn)到貸方,而反分錄操作就是把主營業(yè)務(wù)成本從貸方轉(zhuǎn)到借方,這樣就不再需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了。填寫余額表時(shí),不需要填寫負(fù)數(shù)憑證數(shù);而寫賬本時(shí),只需要記錄反分錄后的數(shù)據(jù)即可??偠灾?,經(jīng)過反分錄操作后,主營業(yè)務(wù)成本就會(huì)在借方,此時(shí)就不需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了。 拓展知識:反分錄是指將上一筆記賬的信息反向記錄的操作,在記賬時(shí),可以看作“取消”上次記賬操作。反分錄操作可以用來更新會(huì)計(jì)憑證,糾正已記錄的數(shù)據(jù),也可以用于記錄總金額不變,但是單邊余額發(fā)生變動(dòng)的發(fā)生。
2023 01/19 17:43
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~