就是上季度有暫估入賬的,這個(gè)月收到發(fā)票了,是不是做反分錄就可以了,上個(gè)季度有結(jié)轉(zhuǎn)成本的了,這個(gè)月收到也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 老師,不太懂呢,我上季度暫估的科目是借方:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸方:應(yīng)付賬款 暫估 有結(jié)轉(zhuǎn)成本到本年利潤(rùn)了的 現(xiàn)在做原分錄紅字的話 還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 老師,不太懂呢,我上季度暫估的科目是借方:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸方:應(yīng)付賬款 暫估 有結(jié)轉(zhuǎn)成本到本年利潤(rùn)了的 現(xiàn)在做原分錄紅字的話 還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 ,那填科目余額表的時(shí)候 負(fù)數(shù)的那個(gè)憑證數(shù)需要填嗎,還有寫賬本的時(shí)候 按金額確認(rèn)成本后 分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:現(xiàn)金/銀行存款 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 可以的嗎
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實(shí)務(wù)
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速問速答你發(fā)票金額和暫估金額是一致的嗎
2022 07/07 17:27
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- 老師,做了暫估款,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款(暫估) 當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)了成本到本年利潤(rùn)的,現(xiàn)在收回,反分錄:借 應(yīng)付賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)月就不需要結(jié)轉(zhuǎn)了吧 355
- 暫估的產(chǎn)品已經(jīng)領(lǐng)用,也按暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)了成本,收到發(fā)票沖銷的時(shí)候需要沖銷成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)時(shí)的分錄嗎? 148
- 老師,您好!建筑施工企業(yè)需要做暫估成本,請(qǐng)問,做暫估時(shí)的分錄?結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本的分錄?后期收到發(fā)票付款沖銷暫估成本和已結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本的分錄怎么做? 773
- 上季度多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個(gè)月怎么沖回,上季度同時(shí)又結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn)的,你看我這樣寫的對(duì)嗎:先紅沖上個(gè)季度暫估的:借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 沖成本:借-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 567
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