問題已解決
老師,上期留抵10萬,本月銷項稅額5萬,進(jìn)項0,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么寫
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項5
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5
2023 02/12 16:10
84785019
2023 02/12 16:18
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項5
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅~未交增值稅5
這么寫,可以嗎?
84785019
2023 02/12 16:20
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項5
貸應(yīng)交稅費~未交增值稅5
這么寫,可以嗎?
郭老師
2023 02/12 16:20
可以的,可以這么做的。
閱讀 339