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老師您好,月底進項稅和銷項稅怎么結轉,處理分錄怎么做呢
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速問速答您好,您月末應交稅費應交增值稅期末是正數(shù)還是負數(shù)?
2023 02/24 08:32
84784979
2023 02/24 08:36
老師,沒有認證進項,以前有留抵,有加計抵減,本月用到了上月留抵,以前加計抵減,我怎么做分錄呢
小林老師
2023 02/24 08:39
您好,若有留抵,月末,借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)
84784979
2023 02/24 08:42
老師,沒有沒留抵呢
小林老師
2023 02/24 12:08
您好,借應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅),貸應交稅費-未交增值稅
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