問題已解決

老師你好,建筑勞務公司,項目有付工資,但是沒有開票,月末應該怎么處理

84784974| 提問時間:2023 02/27 14:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,正常計提就可以了,沒有支付的話不用做支付的分錄,賬務處理可以參考這個
2023 02/27 14:38
郭老師
2023 02/27 14:38
z 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——簡易計稅(小規(guī)模納稅人:應交稅費——應交增值稅) 2、支付工資、社保費及公積金 借:應付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 貸:銀行存款 應交稅費——應交個人所得稅 其他應付款——社保費及公積金(個人部分) 3、結轉工資 借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 4、差額減除 借:應交稅費——簡易計稅(小規(guī)模納稅人:應交稅費——應交增值稅) 貸:主營業(yè)務成本
84784974
2023 02/27 14:39
有支付工資,沒得收入 月末可以直接計提這個項目的工資嘛
郭老師
2023 02/27 14:41
對的,可以這么做的。
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