问题已解决
老師,我今年第一次做匯算清繳:是匯總22年的全年費(fèi)用做納稅調(diào)整吧?業(yè)務(wù)招待費(fèi)不超過發(fā)生額的60%且最高不超營業(yè)收入的0.5%.等等還有其他限額,然后去填財(cái)務(wù)報(bào)表,是這樣嗎?請老師指點(diǎn)



您好
是匯總22年的全年費(fèi)用做納稅調(diào)整 業(yè)務(wù)招待費(fèi)是這樣計(jì)算扣除
先填財(cái)務(wù)報(bào)表 然后再填匯算清繳申報(bào)表
2023 03/05 16:08

84785011 

2023 03/05 16:12
今年匯算清繳有哪些需要注意事項(xiàng)?老師

84785011 

2023 03/05 16:17
我們企業(yè)是光伏安裝,前期建電站投資很大,前幾年都是虧損,后期慢慢回本盈利。22年企業(yè)所得稅為0.這樣,我要做匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該也是0,對嗎?老師

bamboo老師 

2023 03/05 17:01
請問沒有任何費(fèi)用支出么

84785011 

2023 03/05 17:16
前期投資大啊。成本票幾千萬。有費(fèi)用,但是利潤是負(fù)數(shù)

bamboo老師 

2023 03/05 17:28
那您說的填0是什么意思

84785011 

2023 03/05 17:28
匯算清繳完后,不需要交企業(yè)所得稅稅啊

bamboo老師 

2023 03/05 17:29
第一次做匯算清繳 您可以聽下學(xué)堂的課件 比較詳細(xì)
同學(xué)麻煩您別催好么 看見了肯定會回的 周末您等著在填表格么?

84785011 

2023 03/05 17:30
對啊,我在做呢

84785011 

2023 03/05 17:30
具體是聽哪個(gè)課

bamboo老師 

2023 03/05 17:30
利潤是負(fù)數(shù) 要根據(jù)利潤表數(shù)據(jù)填寫申報(bào)表 然后還有超出扣除限額的 沒有發(fā)票的 不允許稅前扣除的 都要調(diào)整

84785011 

2023 03/05 17:36
所有調(diào)整完后,利潤仍是負(fù)數(shù),那我的匯算清繳全年就沒有需要補(bǔ)稅的吧老師?那最后匯算清繳不還是0嗎?老師

bamboo老師 

2023 03/05 18:07
所有調(diào)整完后,利潤仍是負(fù)數(shù),匯算清繳全年就沒有需要補(bǔ)稅 應(yīng)納所得稅是0

84785011 

2023 03/05 18:09
謝謝老師

bamboo老師 

2023 03/05 18:48
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
