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老師請問公司給老板轉(zhuǎn)錢這筆錢是用途是裝修費用,沒有發(fā)票這個要怎么做會計分錄呢?

84784986| 提问时间:2023 03/23 09:47
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款?
2023 03/23 09:47
84784986
2023 03/23 11:39
好的 老師,那有個軟件公司幫我們公司安裝軟件,我們公司支付給對方服務(wù)費,對方公司還沒有開票給我們這要怎么做會計分錄
鄒老師
2023 03/23 11:40
你好 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
84784986
2023 03/23 11:40
就收到貸方是銀行存款
鄒老師
2023 03/23 11:40
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
84784986
2023 03/23 14:14
沒有,打錯字了,我就知道貸方是銀行存款
鄒老師
2023 03/23 14:15
你好,付款了還沒取得發(fā)票,就是這樣做分錄啊? 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
84784986
2023 03/23 14:20
好的謝謝老師啦!
鄒老師
2023 03/23 14:20
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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