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老師你好!這是公司領(lǐng)導(dǎo)出差招待客戶的餐費電子發(fā)票,計入什么科目呢?

84784995| 提問時間:2023 03/29 11:04
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 管理費用-業(yè)務(wù)招待費
2023 03/29 11:04
84784995
2023 03/29 11:06
嗯,公司虧損如果明年做年報這300多調(diào)多少呢?
小菲老師
2023 03/29 11:07
同學(xué),你好 業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。來扣除的
84784995
2023 03/29 11:08
那虧損呢?不都得調(diào)出來嗎
小菲老師
2023 03/29 11:09
同學(xué),你好 虧損也需要調(diào)的
84784995
2023 03/29 11:11
如果當(dāng)年沒有銷售收入呢?整個年底虧損呢?那這300多都調(diào)增嗎老師?
小菲老師
2023 03/29 11:11
同學(xué),你好 按照發(fā)生額的60%扣除,剩下調(diào)增
84784995
2023 03/29 11:13
如果虧損300多都得調(diào)增對吧,一點不能抵扣所得稅對吧?老師
84784995
2023 03/29 11:14
哦!虧損的話就按著發(fā)生額60%就是199.8,剩下133.2都調(diào)增對嗎是這意思吧?
小菲老師
2023 03/29 11:14
同學(xué),你好 是的,都要調(diào)整
84784995
2023 03/29 11:20
嗯,老師做企業(yè)所得稅年報如果當(dāng)年盈利看是否有需要彌補的虧損是看彌補虧損明細表嗎以這個表為準(zhǔn)嗎?我公司現(xiàn)在這個表是不是沒有可彌補的虧損額呢?
小菲老師
2023 03/29 11:21
同學(xué),你好 是的,是的
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