問題已解決

我這里有個期初建賬時的 應(yīng)付賬款海爾63927,之后會計業(yè)務(wù)單子未入賬也找不到了,這次公司與海爾核對手工單子之后,我公司寫了欠條給海爾,下欠48000元,我要怎么處理,把這個賬做的應(yīng)付賬款海爾變成48000呢?

84784997| 提問時間:2023 05/03 17:35
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
您好,同學(xué),您得和對方公司對賬呢
2023 05/03 17:42
84784997
2023 05/03 17:43
對好了,確實欠人家48000,我就是不知道怎么做賬了
向陽老師
2023 05/03 17:46
查出來是什么原因?qū)е轮安畹谋痊F(xiàn)在的多的呢
84784997
2023 05/03 17:53
他在我公司做廣告的費用做了抵減
向陽老師
2023 05/03 18:23
您好,同學(xué),請稍等下
向陽老師
2023 05/03 18:53
同學(xué),你好 借: 應(yīng)付賬款-海爾15927 借: 管理費用 -15927
84784997
2023 05/03 18:56
這個差額計入管理費用的哪個明細?
向陽老師
2023 05/03 18:59
同學(xué),你好 原因是在我公司做廣告的費用做了抵減? 你之前做在那里的??
84784997
2023 05/04 08:44
感謝老師,突然明白了
向陽老師
2023 05/04 09:18
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