問題已解決
發(fā)票已抵扣,之前的分錄,借:應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅 3 借:財務(wù)費用-3 現(xiàn)在要做進項稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做
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速問速答你好;? 你抵扣 借方?jīng)]有做費用嗎; 怎么還 做了負(fù)數(shù)財務(wù)費用了。? ?
2023 06/13 15:42
84784961
2023 06/13 15:45
我收到的是22年的銀行手續(xù)發(fā)票,之前已入賬,只有進項沒有做,所以做了財務(wù)費用負(fù)數(shù)在借方
meizi老師
2023 06/13 15:47
你好; 那你跨年了。 你做這個; 你還得轉(zhuǎn)出 ; 借進項稅貸應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅? ;借以前年度損益調(diào)整貸進項稅轉(zhuǎn)出?
84784961
2023 06/13 15:49
之前做的時候就是因為金額太少,直接沖了23年財務(wù)費用,沒有做以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在做這筆進項稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做
84784961
2023 06/13 15:49
之前做的時候就是因為金額太少,直接沖了23年財務(wù)費用,沒有做以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在做這筆進項稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做
meizi老師
2023 06/13 15:52
你好;? ? ? 直接補??借以前年度損益調(diào)整貸進項稅轉(zhuǎn)出?
84784961
2023 06/13 15:57
可以做借:財務(wù)費用3 貸:進項稅轉(zhuǎn)出3 反方向轉(zhuǎn)回財務(wù)費用
meizi老師
2023 06/13 16:02
你好 ; 你這個跨年了哈; 不能的?
84784961
2023 06/13 16:33
現(xiàn)在可以這樣做?
借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅3
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出3
等收到正確發(fā)票后分錄怎么做
meizi老師
2023 06/13 16:35
你好; 借以前年度損益調(diào)整 - 財務(wù)費用; 進項稅 貸 銀行存款
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