問題已解決

請教一下,出口已開票需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,增值稅申報要怎么處理呢?退稅申報呢?

84785000| 提問時間:2023 07/11 09:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
當(dāng)時填寫了免稅銷售額的嗎?退稅申報就不用申報了。
2023 07/11 09:26
84785000
2023 07/11 09:35
當(dāng)時開票月份已經(jīng)填了,免稅銷售額了 那現(xiàn)在要申報轉(zhuǎn)內(nèi)銷的,增值稅怎么填呢 需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
2023 07/11 09:36
你好,轉(zhuǎn)內(nèi)銷進(jìn)項可以抵扣進(jìn)項,底庫選擇底庫勾選在13%銷售貨物里面填寫。
郭老師
2023 07/11 09:36
然后你的免稅銷售額需要修改一下的,需要填寫負(fù)數(shù)。
84785000
2023 07/11 09:52
那退稅申報那邊呢?
郭老師
2023 07/11 09:55
不需要申報,你都不能退稅了。
84785000
2023 07/11 10:10
好,那我們出口有報關(guān),有收款但是因?yàn)閳箨P(guān)編碼有誤,需轉(zhuǎn)內(nèi)銷。這個情況做免稅處理比較好,還是需要做內(nèi)銷?
郭老師
2023 07/11 10:13
免稅 你不用交增值稅的。
84785000
2023 07/11 10:54
好,那我們出口有報關(guān),有收款但是因?yàn)閳箨P(guān)編碼有誤,需轉(zhuǎn)內(nèi)銷。這個情況做免稅處理比較好,還是需要做內(nèi)銷?\\" - - - - - - - - - - - - - - - 對了,老師,那這邊賬務(wù)處理要怎么做呢
郭老師
2023 07/11 10:57
免稅 借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入
84785000
2023 07/11 11:41
老師,你可以說詳細(xì)點(diǎn)嗎 是之前月已開票的,這個月做免稅
郭老師
2023 07/11 11:44
對的,是的,是這么做的,你不是問哪個好嗎?內(nèi)銷它得視同內(nèi)需需要做應(yīng)交稅費(fèi)增值稅的,你需要繳納增值稅,你說不交稅好還是交稅好,肯定是不交稅好啊。
郭老師
2023 07/11 11:44
之前的能退稅,借銀行存款貸走業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在是免稅的,只不過是不給你退回進(jìn)下來了,你還是借銀行放款貸主營業(yè)務(wù)收入可以吧。
84785000
2023 07/11 13:48
進(jìn)項需要轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
2023 07/11 13:52
免稅的進(jìn)項需要轉(zhuǎn)出,如果你選擇的是退稅勾選,不需要轉(zhuǎn)出,因?yàn)樗耙矝]有抵扣。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~