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新公司,當月開票和收票都是120萬,銀行收到轉(zhuǎn)出都是120萬,需要交300印花稅,從別的公司賬上轉(zhuǎn)500過來交稅,資產(chǎn)負債表怎么填
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你的期初是0吧,那么么銀行存款期末還是0=120-120
2023 07/11 10:26
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2023 07/11 10:27
需要交300印花稅
借:管理費用 300
貸:應(yīng)交稅費-印花稅 300
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2023 07/11 10:28
別的公司賬上轉(zhuǎn)500過來交稅
借:銀行存款 500
貸:其他應(yīng)付款 500
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2023 07/11 10:28
開票和收票都是120萬,
您的收入和成本都是一個數(shù)據(jù)吧
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2023 07/11 10:30
所以最后
資本負債表:
貨幣資金=500
其他應(yīng)付= 500
應(yīng)交稅金=300
未分配利潤=-300
那么資產(chǎn)500=負債800+所有者權(quán)益 -300
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2023 07/11 10:38
所得稅申報里的固定資產(chǎn)怎么填
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2023 07/11 10:38
沒有購買過固定資產(chǎn)
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2023 07/11 10:39
沒有就不填,那個地方我從來不填,直接下一步
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2023 07/11 10:42
還有剛才的問題,期末我銀行余額只有200,現(xiàn)在填的是500,是哪里我沒懂么
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2023 07/11 10:46
我填報的時候提示季初資產(chǎn)總額必須大于0
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2023 07/11 10:46
需要交300印花稅,從別的公司賬上轉(zhuǎn)500過來交稅
您是當期就交了印花稅了吧
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2023 07/11 10:46
借:應(yīng)交稅費-印花稅 300
貸:銀行存款 300
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2023 07/11 10:46
還有一筆分錄上面這分錄
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2023 07/11 10:47
所以最后
資本負債表:
貨幣資金=500-300=200
其他應(yīng)付= 500
應(yīng)交稅金=300-300=0
未分配利潤=-300
那么資產(chǎn)000=負債500+所有者權(quán)益 -300
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2023 07/11 10:47
6月份的稅,7月份交的,錢也是7月份轉(zhuǎn)過來的,那應(yīng)該應(yīng)付和銀行存款都為0對嗎
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2023 07/11 10:47
那么資產(chǎn)200=負債500+所有者權(quán)益 -300
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2023 07/11 10:56
我現(xiàn)在做6月份報表,當月有印花稅300,但是500塊錢是7月份交稅的時候才轉(zhuǎn)來,那么是不是應(yīng)該,資產(chǎn)余額為 0,應(yīng)交稅費300,所有者權(quán)益-300,這么理解對么
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2023 07/11 11:01
是的。
當月轉(zhuǎn)來當月交 就是
貨幣資金=500
其他應(yīng)付= 500
應(yīng)交稅金=300
未分配利潤=-300
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2023 07/11 11:02
重新寫一下
是的。
當月轉(zhuǎn)來下月交 就是
貨幣資金=500
其他應(yīng)付= 500
應(yīng)交稅金=300
未分配利潤=-300
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2023 07/11 11:02
當月轉(zhuǎn)來當月交 就是:
資本負債表:
貨幣資金=500-300=200
其他應(yīng)付= 500
應(yīng)交稅金=300-300=0
未分配利潤=-300
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2023 07/11 11:03
資產(chǎn)余額為 0
為什么是0
您不是500-300=200
您交稅后,銀行還有200
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2023 07/11 11:06
轉(zhuǎn)過來的500,是當做其他應(yīng)付款500,是往來款
您的其他應(yīng)付款 如果不歸還500,怎么結(jié)平這個科目
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2023 07/11 11:12
6月底的時候還沒有轉(zhuǎn)來,賬上沒有余額,7月轉(zhuǎn)來交稅的
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2023 07/11 11:14
應(yīng)交稅金=300
未分配利潤=-300
那就只有這兩個數(shù)字
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