問題已解決
夠進的酒水,贈送給客戶,會計分錄怎么做
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好? ?發(fā)票是怎樣開的呢?
2023 09/20 09:06
84784976
2023 09/20 09:09
是一般納稅人,發(fā)票開進來是13%專用發(fā)票,然后上期勾選掉了。這期又視同銷售的,把增值稅稅額轉出了
玲老師
2023 09/20 09:11
視同銷售進項可以抵,不轉出
84784976
2023 09/20 09:14
那買進來勾選 掉了,這期送給客戶,那不是申報表里,銷項稅額又重新有了嗎,那這個分錄怎么做啊
玲老師
2023 09/20 09:21
是的,和正常銷售是一樣的,借營業(yè)外支出,貸主營業(yè)務收入應交稅費。
84784976
2023 09/20 09:34
完整的分錄能做我看一下嗎
84784976
2023 09/20 09:37
我們主管說直接:上期做的是,借:管理費用,應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸:銀行存款 然后這期直接就是:借管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。這樣對嗎
玲老師
2023 09/20 09:42
不對呀,你這一期你不是贈送給對方的嗎?是從銷售就是做確認收入的分錄,然后進項也不需要轉出。有其他的分路的。
玲老師
2023 09/20 09:42
你是確認收入,同時結轉成本就可以了。
閱讀 246