問題已解決
老師您好 ,我們收到一張發(fā)票 負(fù)數(shù)紅字票,是沖的22年的,當(dāng)時我們記到了 管理費(fèi)用里,這筆紅字票 我們?nèi)胭~ 入到哪個科目里啊,
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速問速答你好還要重新開具嗎
2023 10/10 15:56
84784986
2023 10/10 16:05
不重新開了 不開了
小寶老師
2023 10/10 16:06
要通過以前年度損益調(diào)整。
84784986
2023 10/10 16:06
分錄怎么記啊 老師
小寶老師
2023 10/10 16:07
借以年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)貸,其他應(yīng)付款等。
84784986
2023 10/10 16:17
老師 以前年度損益調(diào)整 小企業(yè)會計準(zhǔn)則 可以用嗎,
小寶老師
2023 10/10 16:19
小企業(yè)準(zhǔn)則可以用利潤分配未分配利潤
84784986
2023 10/10 17:07
老師 我家企業(yè)要注銷 哪個科目需要結(jié)清啊 本年利潤 貸方有余額 這個科目要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
小寶老師
2023 10/10 17:31
都需要結(jié)清的。利潤有可分配利潤應(yīng)該分配給股東。
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