问题已解决
老師,我們公司外發(fā)委托加工,賬務(wù)處理分錄怎么做?
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您好,委托方在委托加工過(guò)程中的會(huì)計(jì)分錄:
(1)委托方與受托方簽訂委托加工合同后,按合同向受托方發(fā)出委托加工物資:
借:委托加工物資
貸:原材料
對(duì)于發(fā)生的運(yùn)雜費(fèi),做如下分錄:
借:委托加工物資
貸:銀行存款
(2)受托方加工完成時(shí),委托方向受托方支付加工費(fèi)、消費(fèi)稅等
借:委托加工物資
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn))
——應(yīng)交消費(fèi)稅
貸:銀行存款應(yīng)付賬款
(3)運(yùn)回加工物資過(guò)程中支付的運(yùn)雜費(fèi):
借:委托加工物資
貸:銀行存款
(4)委托加工物資運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù),辦理入庫(kù):
借:原材料
貸:委托加工物資
2023 10/11 15:59
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2023 10/11 16:04
哦,明白了謝謝老師,我做付加工費(fèi)時(shí),直接做成:借:委托加工物資-切割1760,貸:銀行存款
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/11 16:04
您好,是的呢,是這么寫分錄的
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2023 10/11 16:06
老師,在委托加工物資這塊,應(yīng)付賬款這個(gè)科目可用可不用是嗎?
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/11 16:07
您好,是的,對(duì)方來(lái)發(fā)票我們直接就付款,這就不用往來(lái)科目了,這樣可以的
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2023 10/11 16:24
明白了,謝謝老師
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2023 10/11 16:26
如果月結(jié)或2個(gè)月結(jié),月對(duì)賬金額是不是可以掛在委托加工物資科目,還是應(yīng)付賬款科目?
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/11 16:28
您好,月結(jié)的話在掛往來(lái)的,因?yàn)??借:委托加工物資? 在完工時(shí)就要及時(shí)入賬,等不了我們付款
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2023 10/11 16:34
對(duì)好賬后掛賬。借委托加工物資,貸:應(yīng)付賬款,付款時(shí):借應(yīng)付賬款,貸:銀行存款
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/11 16:35
您好,是的,是這樣寫分錄的
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