問題已解決
購(gòu)進(jìn)的車轉(zhuǎn)為試駕車,自己給自己開了機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票后,試駕車再出售,做固定資產(chǎn)清理的后,利潤(rùn)表上的收入和增值稅申報(bào)表上的銷售額不一致應(yīng)該怎么辦啊?
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2023 10/26 17:08
84784957
2023 10/26 17:16
正確的分錄應(yīng)該怎么走啊,試駕車銷售出去,我都直接按照正常的申報(bào)的,去年12月份自己給自己開發(fā)票變成了試駕車,今年1月份銷售出去了,發(fā)票都又抵扣了,不管是機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票還是購(gòu)進(jìn)的發(fā)票都抵扣了
玲老師
2023 10/26 17:17
?你好:
1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理:
借:固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊,
貸:固定資產(chǎn)。
2、取得清理收入:
借:銀行存款,
貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。
3、發(fā)生清理支出:
借:固定資產(chǎn)清理,
貸:銀行存款。
4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益:
借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報(bào)廢損益 記營(yíng)業(yè)外收支科目)
貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
84784957
2023 10/26 17:31
自己開給自己機(jī)動(dòng)車發(fā)票是不是可以直接轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)啊,但是銷售的時(shí)候做了固定資產(chǎn)清理和增值稅申報(bào)表的銷售額不一致,也就是利潤(rùn)表不一致,這個(gè)年度企業(yè)所得稅是不是也不一致
玲老師
2023 10/26 17:33
給自己開發(fā)票時(shí)是借固定資產(chǎn)貸庫(kù)存商品。
玲老師
2023 10/26 17:33
我前面回復(fù)的,你是把這個(gè)固定資產(chǎn)賣的時(shí)候的分錄。
84784957
2023 10/26 17:37
銷售的時(shí)候開具的增值稅專用發(fā)票,銷售額和利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入不一致是可以的對(duì)嗎,增值稅正常申報(bào)就可以是嗎
玲老師
2023 10/26 17:41
你好 是的可以不一樣? 地?
84784957
2023 10/26 17:46
增值稅正常申報(bào)就可以對(duì)吧
玲老師
2023 10/26 18:03
增值稅就是按照咱們開發(fā)票的不含稅銷售額進(jìn)行申報(bào)。
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