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有進(jìn)項(xiàng),有可全額抵扣的減免稅,銷項(xiàng)稅大于前兩者,怎么做會計(jì)分錄體現(xiàn)要交增值稅?

84785014| 提問時(shí)間:2018 02/08 17:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018 02/08 17:10
84785014
2018 02/08 17:16
銀行扣款時(shí)就是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅<br>貸:銀行存款。這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅,減免稅都是有余額的?
鄒老師
2018 02/08 17:17
你好,是的,有余額也是正常的,不是說進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)這些沒有余額了賬務(wù)處理就正確了的
84785014
2018 02/08 17:24
鄒老師,銷項(xiàng)稅額抵減是什么情況下用的?
鄒老師
2018 02/08 19:16
你好,沒有銷項(xiàng)稅額抵減明細(xì)的
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