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進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄應(yīng)該怎么做? 2021年已經(jīng)抵扣過的進(jìn)項稅額,因為開票的公司當(dāng)時沒交稅,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,分錄應(yīng)該怎么做?

84785032| 提問時間:2023 12/25 10:28
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
借:管理費用, 借:生產(chǎn)成本, 借:制造費用, 借:銷售費用等, 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 同學(xué),你看看
2023 12/25 10:31
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