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老師,你好,我公司7月確認(rèn)未開票收入10萬,在第三季度申報(bào)增值稅并繳納稅款,想沒10-11月客戶退款,所以紅沖他收入-10萬,第四季度申報(bào)增值稅要怎么申報(bào)?

84785020| 提问时间:2024 01/10 17:37
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
按扣除10萬的銷售額后申報(bào)
2024 01/10 17:39
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