老師,你好,我公司7月確認(rèn)未開票收入10萬,在第三季度申報(bào)增值稅并繳納稅款,想沒10-11月客戶退款,所以紅沖他收入-10萬,第四季度申報(bào)增值稅要怎么申報(bào)?
扫一扫,下载APP
赶快点击登录获取专属推荐内容
拍照一键搜题更便捷老师回复第一时间通知
您有一张限时会员卡待领取
00:09:59