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老師請(qǐng)問下,我們?cè)诘谝患径群偷?二季度增值稅申報(bào)表上申報(bào)了無票 收入,但我們第三季度又開了票給 對(duì)方,我們沒有沖無票收入,在這 個(gè)月申報(bào)第四季度時(shí)我沖開票收 入,要不要把第三季度開的那張發(fā) 票要不要加在無票收入里面紅沖?

84784996| 提問時(shí)間:2024 01/12 14:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要的需要算進(jìn)去。
2024 01/12 14:45
84784996
2024 01/12 14:51
比如,我們第一季度和第二季度的無票收入是60萬。但第三季度我們又開了一張發(fā)票給對(duì)方金額是17萬 ,在申報(bào)第三季度增值 稅時(shí)沒有紅沖無票收入,那我在第四季申報(bào)增值稅時(shí)需不需要加上第三季度已開票的的金額17萬?來紅沖無票收入?
郭老師
2024 01/12 14:52
你在第四季度的時(shí)候需要減去這個(gè)無票收入申報(bào),你重復(fù)交了稅款。
84784996
2024 01/12 14:53
意思是我的第一季度和第二季度的無票收入是60萬要加上第三季度已開票的金額紅沖無票收入
郭老師
2024 01/12 14:55
對(duì)的,對(duì)的,是這么做的。
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