問題已解決
老師,情況是這樣的:11月份有異常憑證出現(xiàn)(進項的票)讓做進項稅額轉(zhuǎn)出,申報后稅額是4187.17元和附加,當時還在征期,分局說異常解除了,我們又改的報表,沒有進項稅額轉(zhuǎn)出了,因為進項稅額大于銷項稅額產(chǎn)生了留抵,我11月怎樣計提結轉(zhuǎn)增值稅,這應該怎么做分錄,留抵稅額36341.19元
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速問速答您好,把 應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額轉(zhuǎn)出來就可以了
借:應交稅費——未交增值稅 36341.19
貸 :應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 36341.19
2024 01/13 15:23
84785019
2024 01/13 15:31
嗯,老師我已經(jīng)繳納的4187.17元增值稅和附加稅怎么做
84785019
2024 01/13 15:35
這樣做對嗎?12月交的增值稅4187.17元和附加稅怎么入賬
廖君老師
2024 01/13 15:40
您好,附加稅的分錄就是圖中您寫的分錄
增值稅的分錄等實際繳納時再填
借:應交稅費——未交增值稅 4187.17
貸 :銀行? ? ?4187.17
84785019
2024 01/13 15:42
謝謝老師,那我現(xiàn)在做的分錄對嗎
廖君老師
2024 01/13 15:52
您好,現(xiàn)在您是做12月分錄還是24年1月呀,這是做到1月實際繳稅時
84785019
2024 01/13 15:54
老師,這是11月份分錄
廖君老師
2024 01/13 16:13
您好,好的,這是當月繳稅月做分錄的,因為貸方是銀行存款
84785019
2024 01/13 16:19
那我這樣做對嗎?
廖君老師
2024 01/13 16:21
您好,您說的是您圖中的分錄嗎,這個分錄可以的呀
84785019
2024 01/13 17:19
剛看到期末賬上顯示留抵稅,但應該沒有留抵了,是什么原因
84785019
2024 01/13 17:20
不知道什么原因
廖君老師
2024 01/13 17:40
您好,那我們查這個明細賬,看哪個分錄做錯了,只能查賬才知道哪兒錯了
84785019
2024 01/13 21:53
差額就是26887.63元,原本轉(zhuǎn)出未交增值稅是240733.31元,本月有無票收入,稅額2874.32元,合在一起做的轉(zhuǎn)出,可是我還是看不出來
廖君老師
2024 01/13 22:12
您好,9行和10行是同一個科目的借貸方,不影響什么的,這個11行是跟哪個科目轉(zhuǎn)過來的
84785019
2024 01/13 22:19
結轉(zhuǎn)未交增值稅,這個不對嗎老師
廖君老師
2024 01/13 22:29
您好,這個分錄能不能完整截圖下呀,圖中3個26887.63元
84785019
2024 01/13 22:36
這兩張憑證,只是分開支付的稅款
廖君老師
2024 01/13 22:41
您好,這個分錄沒有問題的呀,但賬上也不是表示我們有26887.63的留抵,本月還有繳增值稅,應交稅金-未交增值稅? 借方也有發(fā)生額的
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