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實(shí)務(wù)
问题已解决
2022年應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用計(jì)入其他應(yīng)付款了,2022年是,借其他應(yīng)付款6000貸銀行存款6000,23年調(diào)整借以前年度調(diào)整損益6000貸其他應(yīng)付款6000,22年匯算清繳是在105000表里賬載金額0,稅收金額6000是嗎



你好,是的,需要調(diào)整金額6000
2024 02/22 13:42

高輝老師 

2024 02/22 13:43
金額不大,在23年的時(shí)候可以直接做
借:管理費(fèi)用6000
貸:其他應(yīng)付款6000這樣不是就不填表了么

84785043 

2024 02/22 13:46
23年用以前年度調(diào)整損益科目了。

高輝老師 

2024 02/22 13:49
這樣那調(diào)表就可以
