老師,如果員工工資是7690元,個(gè)人所得稅是80.7元,實(shí)際發(fā)放張軍7609.3工資有三步,第一步計(jì)提工資 第二步:申報(bào)個(gè)人所稅時(shí) 公司帳戶代扣代繳個(gè)人所得稅 第三步:發(fā)放工資時(shí)從工資中把員工的個(gè)稅從工資中扣除 這三步分錄這么寫可以么:第一步計(jì)提:借:管理費(fèi)用-工資 7690 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資7690 第二步:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所稅-代扣代繳 80.7 貸:銀行存款80.7 第三步:發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資7690 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所稅 -代扣代繳 80.7 銀行存款 7609.3 分錄這么寫可以么?
當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好
這樣寫分錄可以的哈
2024 03/02 10:47
閱讀 241
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 老師 請(qǐng)教一個(gè)問題 如果在10月發(fā)放9月工資,某個(gè)員工的實(shí)際打手的工資是扣除個(gè)稅后的。那我在九月計(jì)提的分錄這樣可以嗎 計(jì)提時(shí) 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-社保 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 ,同時(shí)我扣除的那部分個(gè)稅是不是也得體現(xiàn)在工資單上對(duì)嗎 330
- 老師,計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 其他應(yīng)付款-社保個(gè)人 銀行存款 對(duì)嗎? 379
- 計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 工資 發(fā)放工資:借應(yīng)付職工薪酬 工資 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 這樣對(duì)嗎? 497
- 請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)老師回復(fù) 7月工資先發(fā)后申報(bào),結(jié)果個(gè)稅是公司出的,請(qǐng)問應(yīng)該怎么做分錄,財(cái)務(wù)在9月做了一筆個(gè)稅(7月個(gè)稅4603.19)分錄 借銷售費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅 貸銀行存款 還是做其他應(yīng)收款-個(gè)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅 貸銀行存款 匯算清繳應(yīng)該怎么處理 42
- 請(qǐng)問,工資的分錄 計(jì)提 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納個(gè)稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 貸 銀行存款 是這樣嗎 1688
最新回答
查看更多- 如果無票收入時(shí)已經(jīng)申報(bào)過稅了,以后季度紅沖無票收入然后開票的當(dāng)季度,還需要再次申報(bào)稅嗎 19小時(shí)前
- 013. 2024年CPA會(huì)計(jì)《500題》第510題(2),為什么沒有考慮50%的未售出比例? 昨天
- 合同取得成本期末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)到哪兒?如果需要結(jié)轉(zhuǎn),為什么不直接計(jì)入當(dāng)期損益? 昨天
- 在賣出使用過的轎車時(shí),需要如何確認(rèn)收入? 1個(gè)月前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級(jí)別等因素的影響。 1個(gè)月前
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容