问题已解决
個(gè)體戶投資者減除費(fèi)用應(yīng)如何做賬
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/21/38_avatar_middle.jpg?t=1716000000)
這個(gè)不用單獨(dú)賬務(wù)處理,就是匯算清繳時(shí)就直接扣除就行了,減少應(yīng)納稅所得額。
2024 03/22 09:32
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/21/38_avatar_middle.jpg?t=1716000000)
玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 03/22 09:32
就是一年6萬的那個(gè)扣除費(fèi)用。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84785017 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 03/22 09:38
我有個(gè)個(gè)體戶,23.7成立的,10月份申報(bào)第三季度生產(chǎn)經(jīng)營所得個(gè)稅的時(shí)候,投資者減除費(fèi)用是5000*3個(gè)月=15000,我如果不在賬目里體現(xiàn),那財(cái)務(wù)報(bào)表里的數(shù)據(jù)就對不起來了吧
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/21/38_avatar_middle.jpg?t=1716000000)
玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 03/22 09:41
這個(gè)沒事就是最終是以扣除的那個(gè)來交稅就行。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84785017 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 03/22 09:51
個(gè)體戶年應(yīng)納稅所得額未超200萬的部分減半征稅個(gè)稅,減免的那部分還需要做賬體現(xiàn)嗎
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/21/38_avatar_middle.jpg?t=1716000000)
玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 03/22 09:53
不做賬體現(xiàn)是按照減免后的計(jì)算交稅。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84785017 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 03/22 09:57
例如應(yīng)按稅額2800,減半以后1400,那么賬目體現(xiàn)就是:借:所得稅費(fèi)用1400 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1400對嗎
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/21/38_avatar_middle.jpg?t=1716000000)
玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 03/22 10:01
這樣的就是按照減半征收以后的直接計(jì)提繳納就對了。
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)