問題已解決

老師,我個稅系統(tǒng)里面當期收入是應發(fā)工資數(shù),但是我應付職工薪酬貸方帳載金額是實發(fā)工資數(shù),在企稅匯算清繳時報職工薪金賬載金額時按照貸方累計數(shù)填的,那這個會不會顯示個稅申報個企稅不一致?其實個稅系統(tǒng)當期收入數(shù)-個稅-社保個人扣除=我應付職工薪酬貸方數(shù)

84785029| 提問時間:2024 04/26 10:50
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
哦,那個人負擔的個稅社保是你們單位承擔還是個人?
2024 04/26 10:51
84785029
2024 04/26 11:01
個人承擔,只是做賬的時候直接放入了其他應收款
郭老師
2024 04/26 11:02
三個都是貸方的嗎
84785029
2024 04/26 11:05
第一個是借方,后三個都是貸方
郭老師
2024 04/26 11:08
你好,那你們申報個稅的時候包含著所有的嗎?如果是的話,你賬載金額、實際金額、稅收金額都是包含個人的。
84785029
2024 04/26 11:12
申報個稅是按照應發(fā)申報的
84785029
2024 04/26 11:13
但是我計提的時候直接按照應付職工薪酬的實發(fā)計提的,現(xiàn)在應付職工薪酬的貸方累計數(shù)是實發(fā)數(shù)(不含個稅,社保)
郭老師
2024 04/26 11:14
好,你賬上做的不對,現(xiàn)在填寫按照正確的來填寫,明白吧。按照管理費用工資這個總額來填寫。
84785029
2024 04/26 11:18
就是我這次匯算清繳按照管理費用科目填寫,匯算清繳的張載金額是和個稅的當期收入一致,就是應發(fā)工資,是這樣吧
郭老師
2024 04/26 11:20
是的 對的 對的 對的
84785029
2024 04/26 11:22
正確分錄是這么做嗎
郭老師
2024 04/26 11:22
工資的是正確的,那個社保的沒有計提。借,管理費用社保貸,應付職工薪酬社保 借,應付職工薪酬社保 其他應收款,個人負擔的社保 貸,銀行存款。完整的應該是這個。
84785029
2024 04/26 11:32
哦哦,那匯算清繳時,工資實際發(fā)生額怎么填呀就像剛剛的分錄里面,貸方是1萬,但是實際就發(fā)了8000呀
郭老師
2024 04/26 11:33
好,如果你不給個人交個稅,交社保,如果個人自己繳納的話,你是不是應該發(fā)一下去1萬?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~