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當(dāng)月發(fā)票不認(rèn)證做賬是:借:管理費用-辦公費 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 貸:銀行存款 到了月底怎么做賬呢?

84784955| 提问时间:2024 04/26 14:57
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!是的。這樣就可以了。 等你認(rèn)證后再做別的
2024 04/26 14:57
84784955
2024 04/26 14:59
老師,描述有誤, 到了第二個月,如果發(fā)票認(rèn)證后 該怎么做賬呢?
宋生老師
2024 04/26 15:02
你好,借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅代認(rèn)證進項稅額。
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