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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師之前月份我有筆賬紅沖的賬分錄做錯(cuò)了,借管理負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù),貸銀行負(fù)數(shù),這個(gè)銀行能做成負(fù)數(shù)嗎
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速問(wèn)速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,可以的呀,這個(gè)分錄做了,還有一個(gè)正確分錄是銀行正,一正一負(fù)不影響的
2024 05/26 17:45
84784988
2024 05/26 17:46
我聽(tīng)說(shuō)銀行存款不能紅沖,不能做成負(fù)數(shù)
廖君老師
2024 05/26 17:47
您好,沒(méi)有這種文件的,我們是調(diào)整,一正一負(fù)
84784988
2024 05/26 17:48
我做的都是負(fù)數(shù)
廖君老師
2024 05/26 17:49
您好,那不行,銀行本來(lái)余額對(duì)的,我們2個(gè)負(fù),余額要不對(duì)了,一正一負(fù)才行
84784988
2024 05/26 17:51
余額是對(duì)的,我紅沖的發(fā)票,對(duì)方給我退回款了,我第一條問(wèn)題分錄寫(xiě)著呢
廖君老師
2024 05/26 17:52
哦哦,明白,這個(gè)不是調(diào)整,那不要寫(xiě)負(fù)
借管理負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù),借銀行(正)
全在借方
84784988
2024 05/26 17:54
我已經(jīng)做了那是之前的月份的,現(xiàn)在需要怎么調(diào)整過(guò)來(lái)
廖君老師
2024 05/26 17:58
您好,不用調(diào)了,余額又沒(méi)錯(cuò),當(dāng)月就調(diào)一下
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