問(wèn)題已解決

5月份有銷項(xiàng),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,那7月份收到的進(jìn)項(xiàng)票可以抵5月份的增值稅嗎?

84784961| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/28 23:48
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余倩老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
你好,不能了哈,你5月銷項(xiàng)在6月申報(bào)期內(nèi)就要申報(bào)了,7月才取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,等不了。
2024 05/28 23:49
84784961
2024 05/28 23:53
那如果我正常報(bào)稅,賬戶里沒(méi)有這么多錢夠扣,繳滯納金。之后收的票回來(lái)也不可以嗎?
余倩老師
2024 05/28 23:57
那可以向稅局申請(qǐng)留抵稅額抵繳欠款。
84784961
2024 05/29 06:39
那這樣申請(qǐng)后,就是之后取得的進(jìn)項(xiàng)票是可以抵5月份欠的增值稅?
余倩老師
2024 05/29 09:03
你好,對(duì)的,是這樣的哈。
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