问题已解决
老師2022年匯算清繳傳財務(wù)報表利潤表借:本年利潤多計提社保328.79了,資產(chǎn)負債表是對的現(xiàn)在23年匯算清繳怎么更正



你好,同學(xué)
多計提de,本期直接沖回de
2024 05/31 17:32

84785038 

2024 05/31 17:34
22年資產(chǎn)負債表里計提的應(yīng)付職工薪酬是充過后的,利潤表數(shù)據(jù)沒有改,現(xiàn)在,12月寫,借本年利潤,貸,管理費用負可以嗎

冉老師 

2024 05/31 17:35
也可以這樣的,同學(xué),
