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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,已入賬未認(rèn)證的分錄怎么做
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速問速答?借:原材料/庫(kù)存商品?
應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付貨款
2024 06/13 10:09
84785042
2024 06/13 10:14
我可以這樣做嗎:借:待抵扣,貸:進(jìn)項(xiàng)這樣
小菲老師
2024 06/13 10:15
同學(xué),你好
不建議這么做
84785042
2024 06/13 10:15
為什么啊
小菲老師
2024 06/13 10:16
已入賬未認(rèn)證,用應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目
84785042
2024 06/13 10:19
就是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待抵扣,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額這樣
小菲老師
2024 06/13 10:20
同學(xué),你好
你這個(gè)是增值稅科目轉(zhuǎn)換,你為什么要做這個(gè)??
你是之前做錯(cuò)了,現(xiàn)在要改?
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