問題已解決
發(fā)現(xiàn)去年11月份,再做結(jié)轉(zhuǎn)本月進(jìn)銷稅額,少結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項(xiàng)稅額,借:銷項(xiàng)稅額 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:未交增值稅,做這步時(shí)候進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)少了,跨年了現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)怎么做分錄調(diào)整過來
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速問速答借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
同時(shí),調(diào)整未分配利潤(rùn):
借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整
2024 07/03 16:18
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