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實(shí)務(wù)
問題已解決
利潤表營業(yè)利潤數(shù)據(jù),跟資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤數(shù)據(jù)期末數(shù)據(jù)對(duì)不上是哪里有問題了
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速問速答你好,你看一下你是不是做了利潤分配?無一分配利潤,或者是以前年度損益調(diào)整。如果沒有的話,你就每個(gè)月用利潤表和你的科目余額表的發(fā)生額核對(duì)一下。
2024 07/10 15:51
84785032
2024 07/10 15:52
有利潤分配
84785032
2024 07/10 15:53
本年利潤加上利潤分配嗎
郭老師
2024 07/10 15:53
好用利潤分配,未分配利潤調(diào)整過賬務(wù)處理是這個(gè)意思。
84785032
2024 07/10 15:54
沒太懂你說的
郭老師
2024 07/10 15:55
你好,就是你們單位做過分紅呀,調(diào)整過以前年度損益呀。
84785032
2024 07/10 15:57
沒有
做過這個(gè)
郭老師
2024 07/10 15:59
那你就按照我上面的方法,每個(gè)月利潤表損益類的發(fā)生額和你的科目余額表的發(fā)生額核對(duì)一下。
郭老師
2024 07/10 15:59
一下問題出在幾月份?
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