問題已解決

之前已經(jīng)根據(jù)報(bào)關(guān)單申報(bào)了收入,現(xiàn)在月份開票了,是否要沖紅之前報(bào)關(guān)收入,但是月度增值稅申報(bào)表怎樣處理呢?

84785002| 提問時(shí)間:2024 10/08 13:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,你是說以前報(bào)了不開票的收入,是嗎?
2024 10/08 13:38
84785002
2024 10/08 13:42
是的,老師
宋生老師
2024 10/08 13:47
你好,這個(gè)你報(bào)不開票收入的負(fù)數(shù)。
84785002
2024 10/08 13:51
9月份開了發(fā)票,稅務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)顯示開票的的銷售額,我是否手動修改為負(fù)數(shù)
宋生老師
2024 10/08 13:55
你好,你申報(bào)表上要填寫。不開票的復(fù)數(shù)但是這種操,但是這種操作的話可能申報(bào)的時(shí)候不能在電子稅務(wù)局申報(bào),需要去上門。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~