問題已解決
老師,23年的有張票幼兒園要24年沖紅,等25年再開票,當(dāng)時的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅沒交結(jié)轉(zhuǎn)到了營業(yè)外收入,我做這個分錄: 借:利潤分配-未分配利潤10000 貸:應(yīng)收賬款-單位名9000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 還是,做這個分錄 借:利潤分配-未分配利潤 10000 貸:應(yīng)收賬款--單位名9000 營業(yè)外收入100 原來賬上的的分錄是: 借:應(yīng)收賬款-10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入9000 應(yīng)收稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)100 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時不超過30萬: 借:營業(yè)外收入100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)100
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速問速答借:利潤分配-未分配利潤10000
貸:應(yīng)收賬款-單位名9000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)
2024 10/15 14:55
84785045
2024 10/15 14:58
謝謝老師,賬上這樣做就可以,還有其它地方需要改嗎?比如申報表之類的。
郭老師
2024 10/15 15:00
你好,其他的不需要處理的
84785045
2024 10/15 15:45
23年的匯算清繳企業(yè)所得稅,24年申報那份,也不需要去改對吧。
郭老師
2024 10/15 15:46
你好對的
是這么做的
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