問題已解決
老師,我們的一般納稅人,開進(jìn)來的票如果進(jìn)項夠的話,也可以不入帳,等啥時候認(rèn)證啥時候入帳呢,還是必須入帳,然后,進(jìn)項放到待認(rèn)證里邊呢



您好,權(quán)責(zé)發(fā)生制,成本費用一定是入到當(dāng)期,不看發(fā)票和收付款,看這個費用是歸屬哪一期的,
入帳,如果進(jìn)項太多,進(jìn)項放到待認(rèn)證里邊。
先做到 借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2024 10/24 18:32

84784958 

2024 10/24 18:38
我直接做賬的時候做到待認(rèn)證可以嗎。不用過這個轉(zhuǎn)

廖君老師 

2024 10/24 18:41
您好,我寫的也是?做到待認(rèn)證,等我們需要進(jìn)項稅那個月再做分錄的嘛

84784958 

2024 10/24 18:48
哦哦,我理解,錯了,我直接減少待認(rèn)證去抵扣銷項可以嗎,不經(jīng)過,進(jìn)項。

廖君老師 

2024 10/24 19:18
哦哦,可以,只是不方便您核對賬表一致呀
