問題已解決
我公司籌建期當月支付設(shè)計費,未取得發(fā)票,后期款項支付完后,再取得發(fā)票,怎么做賬?
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速問速答同學你好
借:預付賬款
貸:銀行存款
借:管理費用
貸:預付賬款
2024 10/29 18:46
84785039
2024 10/29 20:37
收到銀行的批量結(jié)息,怎么做分錄
小菲老師
2024 10/29 21:29
同學,你好
借:銀行存款
借:財務(wù)費用-利息收入 負數(shù)
84785039
2024 10/29 23:51
兩個都是記借方,財務(wù)費用填負數(shù)?
小菲老師
2024 10/30 07:10
同學,你好
嗯嗯,是的
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