問題已解決
老師,之前9000元的財務(wù)軟件費用記了長期待攤費用了,攤銷期限是三年,之前的會計攤銷了一年就沒再攤銷,己經(jīng)間斷兩年沒有攤銷,現(xiàn)在可以補攤銷嗎。
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速問速答可以補攤銷。你需要計算未攤銷的部分,然后根據(jù)剩余的攤銷期限進行調(diào)整,確??倲備N額與原始費用相符??梢栽诮酉聛淼呢攧?wù)報表中做相應(yīng)的會計處理和披露。
2024 11/05 13:57
84784971
2024 11/05 14:14
老師,從現(xiàn)在開始每月補攤銷就可以是嗎,直至攤銷完成,借:管理費用-財務(wù)軟件,貸:長期待攤費用,報表自動生成就可以,是這樣的嗎。
小智老師
2024 11/05 14:16
是的,你的理解是正確的。從現(xiàn)在開始每月進行補攤銷,直到完全攤銷結(jié)束。使用“借:管理費用-財務(wù)軟件,貸:長期待攤費用”的分錄來處理,并確保在財務(wù)報表中正確反映這一調(diào)整。
84784971
2024 11/05 14:19
謝謝老師
小智老師
2024 11/05 14:20
不客氣,有其他財務(wù)問題也可以隨時問我!
84784971
2024 11/05 14:23
麻煩老師再問一下,固定資產(chǎn)折舊之前的會計也沒有提完,應(yīng)該提三年只提了一年,現(xiàn)在可以補計提嗎。
小智老師
2024 11/05 14:24
可以補計提固定資產(chǎn)折舊。需要計算未提折舊的金額,并在當前或接下來的會計期間進行補提,確保固定資產(chǎn)的賬面價值正確反映其使用情況和實際價值。
84784971
2024 11/05 14:30
老師,固定資產(chǎn)折舊提完后帳面上的殘值怎么處理呢。
小智老師
2024 11/05 14:31
固定資產(chǎn)折舊提完后,帳面上剩余的殘值就是該資產(chǎn)的凈殘值。如果資產(chǎn)繼續(xù)使用,殘值會保留在賬面上;如果資產(chǎn)報廢或出售,需要根據(jù)實際情況處理相關(guān)的會計分錄,如處理殘值收入或損失。
84784971
2024 11/05 14:36
噢好的老師,老師象之前未攤銷和未計提的折舊現(xiàn)在每個月多攤銷和多計提幾個月的可以嗎。
小智老師
2024 11/05 14:39
可以的。你可以在接下來的幾個月內(nèi)分攤未攤銷的費用和未計提的折舊,確保將這些費用在剩余的有用期限內(nèi)均勻分攤完畢,以符合會計原則和確保財務(wù)報表的準確性。
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