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問下9月的增值稅銷項稅少結轉(zhuǎn)了10000導致有余額 有查不出來問題 我可以把這個余額轉(zhuǎn)到收入去 下期當收入申報平賬嗎

84784997| 提問時間:2024 11/05 16:28
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你是收入多做了,然后稅額少做了,是不是?
2024 11/05 16:28
84784997
2024 11/05 16:29
就是看不出來 對不上 導致銷項稅額有余額
宋生老師
2024 11/05 16:30
你好,你看你的原始憑證嘛,然后根據(jù)原始憑證來確認會計憑證。
宋生老師
2024 11/05 16:30
你直接沖收入,這種有可能把收入這邊也搞錯。
84784997
2024 11/05 16:30
正常這樣的情況是收入做少了稅額做多了吧,
宋生老師
2024 11/05 16:31
你好,是的,大部分都是這樣,你可以直接算一下就知道對不對了。
84784997
2024 11/05 16:31
那是不是直接可以轉(zhuǎn)到收入去下期申報收入呢
宋生老師
2024 11/05 16:32
你好,操作是可以的,你如果只是分錄做錯了是可以這樣。
84784997
2024 11/05 16:33
借 稅額 貸 收入是這樣么
宋生老師
2024 11/05 16:34
你好,你這個做反了。
84784997
2024 11/05 16:37
如果不是這樣 反過來 不是增值稅反而余額翻倍增加,了嗎
84784997
2024 11/05 16:38
因為原來的銷項稅額本來就在貸方
宋生老師
2024 11/05 16:43
你好,,你現(xiàn)在是銷項稅額多了還是少了?
84784997
2024 11/05 16:46
9余額稅額多了
宋生老師
2024 11/05 16:46
你好,如果是稅額多了,你就進入到銷項稅額的借方
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