問(wèn)題已解決
老師,我這樣做對(duì)不對(duì),這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)太大了,掛上了,有留抵稅額
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速問(wèn)速答同學(xué)您好,您是都走在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里了嗎
2024 11/07 10:51
84784984
2024 11/07 10:55
我都分開掛的,未認(rèn)證就是未認(rèn)證沒有抵扣的,待認(rèn)證是待抵扣的金額都沒問(wèn)題,我說(shuō)的是銷項(xiàng)稅那里當(dāng)期發(fā)生額平掉了,我給結(jié)轉(zhuǎn)了當(dāng)期的,結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣那里,相遞減了,因?yàn)橹耙恢倍紱]有設(shè)置待抵扣科目,一直是繳納增值稅的,進(jìn)項(xiàng)掛的進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)掛的銷項(xiàng),年底才結(jié)轉(zhuǎn),這突然這樣一做我不知道對(duì)著沒,這樣,年底把除了這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額一結(jié)轉(zhuǎn)就好了是吧
陳珊老師
2024 11/07 11:11
同學(xué)您好,銷項(xiàng)稅額不能轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里邊,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額核算的是一般納稅人已經(jīng)取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅
84784984
2024 11/07 11:39
那不轉(zhuǎn)怎么體現(xiàn)待抵扣的金額呢,老師
陳珊老師
2024 11/07 14:07
同學(xué)您好,您說(shuō)的是留抵稅額吧?賬上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的借方余額就是留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額
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