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老師,2023的費用2萬, 1.現(xiàn)在做到2024年賬里,分錄怎么做? 2.2023年累計已交增值稅5萬,2023年的2萬入賬后,涉及到2023年退所得稅嗎?

84785041| 提问时间:2024 12/09 10:42
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羊小羊老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師,中級會計師
1.借:以前年度損益調(diào)整 2 萬,貸:相關科目 2 萬;借:利潤分配 - 未分配利潤 2 萬,貸:以前年度損益調(diào)整 2 萬。 2.僅費用入賬不一定涉及退所得稅,要看費用性質(zhì)、是否符合扣除條件和整體稅務情況等諸多因素綜合判斷。
2024 12/09 10:47
84785041
2024 12/09 10:51
老師,2023年交了5萬的所得稅, 2024年11月,做進來2023年費用,費用是服務費,不是扣除的費用, 這樣,涉及到退所得稅嗎? 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度時,結(jié)轉(zhuǎn)到這未分配利潤里,這樣也不用退所得稅,是嗎?
羊小羊老師
2024 12/09 11:00
如果該服務費在 2023 年本應扣除卻沒扣,補記后會減少 2023 年應納稅所得額,有可能涉及退稅。 會計上結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤不代表不用退稅,是否退稅要根據(jù)稅務規(guī)定和實際申報情況綜合判斷。
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