问题已解决

年底分紅,我一個(gè)老板抵扣借款了,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做, 我們是內(nèi)賬,沒有計(jì)提,直接做的管理費(fèi)用 獎(jiǎng)金發(fā)放的

84784963| 提问时间:02/07 15:10
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你說的扣借款是說抵減應(yīng)收他的款是嗎
02/07 15:11
84784963
02/07 15:14
是的,沒錯(cuò),老師
宋生老師
02/07 15:17
你好,借管理費(fèi)用-獎(jiǎng)金,貸應(yīng)付職工薪酬 然后借應(yīng)付職工薪酬 貸,其他應(yīng)收款。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:59

      免费领取