问题已解决
年底分紅,我一個(gè)老板抵扣借款了,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做, 我們是內(nèi)賬,沒有計(jì)提,直接做的管理費(fèi)用 獎(jiǎng)金發(fā)放的



你好,你說的扣借款是說抵減應(yīng)收他的款是嗎
02/07 15:11

84784963 

02/07 15:14
是的,沒錯(cuò),老師

宋生老師 

02/07 15:17
你好,借管理費(fèi)用-獎(jiǎng)金,貸應(yīng)付職工薪酬
然后借應(yīng)付職工薪酬
貸,其他應(yīng)收款。
