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你好,老師,去年計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,減免了,分錄怎么做?是不是,借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,調(diào)回來這樣做可以嗎?

84784975| 提问时间:2021 12/07 09:28
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 直接沖減就行了
2021 12/07 09:28
84784975
2021 12/07 09:30
那分錄是我這樣做嗎
樸老師
2021 12/07 09:38
同學(xué)你好 可以這樣做的 跨年的可以
84784975
2021 12/07 10:10
利潤分配的金額是整數(shù)還是負(fù)數(shù)的,
樸老師
2021 12/07 10:19
同學(xué)你好 這個(gè)看你們的利潤了
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