问题已解决

老師,請問政府拔給專業(yè)合作社的款項,我記入了應付專項款,現(xiàn)在完工后,我從在建工程轉(zhuǎn)入了固定資產(chǎn),但有超過專項款的金額怎么做賬

84784966| 提问时间:2022 04/12 10:23
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好; 比如實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應付款—**項目 撥款使用時 借:在建工程 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應付賬款 項目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn) 貸:在建工程—**項目 同時 借:專項應付款—**項目 貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準后 借:專項應付款—**項目 貸:管理費用 撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項應付款—**項目 貸:銀行存款
2022 04/12 12:17
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