问题已解决
老師,請問政府拔給專業(yè)合作社的款項,我記入了應付專項款,現(xiàn)在完工后,我從在建工程轉(zhuǎn)入了固定資產(chǎn),但有超過專項款的金額怎么做賬



你好; 比如實際收到專項撥款時
借:銀行存款
貸:專項應付款—**項目
撥款使用時
借:在建工程
貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應付賬款
項目完成后,形成資產(chǎn)部分
借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn)
貸:在建工程—**項目
同時
借:專項應付款—**項目
貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入
未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準后
借:專項應付款—**項目
貸:管理費用
撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的
借:專項應付款—**項目
貸:銀行存款
2022 04/12 12:17
