我們是屬于咨詢(xún)服務(wù)類(lèi)公司的,21年第四季度的時(shí)候申報(bào)預(yù)繳所得稅的時(shí)候選擇了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,然后今年匯算清繳的時(shí)候沒(méi)填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除這個(gè)表,然后收到稅務(wù)局的電話(huà)和信息 電話(huà)說(shuō)要做匯算清繳,記得要填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除這個(gè)表,我當(dāng)時(shí)回答是說(shuō)填錯(cuò)了,可以更正不,他讓聯(lián)系科長(zhǎng)處理 我沒(méi)有聯(lián)系,想著先申報(bào)了,還沒(méi)繳款,發(fā)送申報(bào)完又收到了信息 你看一下 季度的選了研發(fā)加計(jì)扣除確實(shí)是不能更正 匯算清繳可以更正,但其實(shí)我們沒(méi)有真正的研發(fā),所以匯算清繳的時(shí)候才不填了
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速問(wèn)速答你好!你這個(gè),最好是去改下4季度報(bào)表啊
2022 05/23 16:38
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- 老師,第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)候研發(fā)加計(jì)扣除這部分費(fèi)用按管理費(fèi)用中的研究費(fèi)用加計(jì)扣除填列。在來(lái)年所得稅匯算清繳的時(shí)候還可以在加計(jì)扣除100%嗎? 660
- 企業(yè)所得稅匯算清繳,A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表,第一行,本年可享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除項(xiàng)目數(shù)量怎么填? 164
- 研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除在賬面是按照實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用歸集的,加計(jì)扣除比例75%,我享受的加計(jì)扣除數(shù)是直接入賬嗎?如果入賬做什么科目?還是等所得稅匯算清繳時(shí)填報(bào)研發(fā)加計(jì)扣除表來(lái)享受,平時(shí)賬面就正常的歸集費(fèi)用 2095
- 老師,這個(gè)季度申報(bào)所得稅,第七行有個(gè)研發(fā)費(fèi)用,我如果現(xiàn)在選擇不享受,到匯算清繳的時(shí)候再加計(jì)扣除,這邊應(yīng)該怎么選 389
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