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就是不想有留底稅額專管讓改報(bào)表,該怎樣改

84785036| 提问时间:2022 05/25 13:55
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
你好,做無票收入的借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
2022 05/25 13:56
郭老師
2022 05/25 13:56
以后開了發(fā)票可以紅沖你的無票收入,然后再做發(fā)票的,就不需要再交稅了。
84785036
2022 05/25 13:59
正常的申報(bào)就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣多了有留抵稅額,專管讓改報(bào)表怎樣改
郭老師
2022 05/25 14:02
好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣多了是什么意思啊?
郭老師
2022 05/25 14:02
就是你多抵扣了虛增嗎?
84785036
2022 05/25 14:21
如果抵扣少了一份發(fā)票,交一部分增值稅,已經(jīng)過了申報(bào)期,那已經(jīng)認(rèn)證抵扣的發(fā)票這月能否用
郭老師
2022 05/25 14:24
不可以的,需要去稅務(wù)局修改你之前的增值稅申報(bào)表。
郭老師
2022 05/25 14:25
在這個月增加的話,比對不通過。
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