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實(shí)務(wù)
问题已解决
就是不想有留底稅額專管讓改報(bào)表,該怎樣改



你好,做無票收入的借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
2022 05/25 13:56

郭老師 

2022 05/25 13:56
以后開了發(fā)票可以紅沖你的無票收入,然后再做發(fā)票的,就不需要再交稅了。

84785036 

2022 05/25 13:59
正常的申報(bào)就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣多了有留抵稅額,專管讓改報(bào)表怎樣改

郭老師 

2022 05/25 14:02
好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣多了是什么意思啊?

郭老師 

2022 05/25 14:02
就是你多抵扣了虛增嗎?

84785036 

2022 05/25 14:21
如果抵扣少了一份發(fā)票,交一部分增值稅,已經(jīng)過了申報(bào)期,那已經(jīng)認(rèn)證抵扣的發(fā)票這月能否用

郭老師 

2022 05/25 14:24
不可以的,需要去稅務(wù)局修改你之前的增值稅申報(bào)表。

郭老師 

2022 05/25 14:25
在這個月增加的話,比對不通過。
