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甲公司將一批自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品用于發(fā)放職 工福利。該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為70 000元,不含 稅售價(jià)為80 000元,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為 13%,適用的消費(fèi)稅稅率為5%。 會(huì)計(jì)分錄怎么做

84785033| 提問時(shí)間:2022 10/27 11:39
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
您好 會(huì)計(jì)分錄如下 借:應(yīng)付職工薪酬 90400 貸:主營業(yè)務(wù)收入80000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)10400 借:主營業(yè)務(wù)成本70000 貸:庫存商品70000 借:稅金及附加4000 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅4000
2022 10/27 11:43
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