问题已解决

建筑勞務公司付**方工程款,已收到**方提供成本發(fā)票,扣除稅金及管理費,那分錄是不是借勞務成本貸其他應付款-工程款,其他應付款-稅金,其他應付款-管理費 付工程款是借其他應付款~工程款,貸銀行存款 那最后其他應付款上的稅金和管理費我要怎么沖掉呢

m72357118| 提问时间:2024 01/26 10:28
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
梁波老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
同學你好 收的管理費一般轉(zhuǎn)收入或沖減費用,你收的稅金是需要上繳的嗎
2024 01/26 10:32
m72357118
2024 01/26 12:57
稅金是各項稅款加在一起按比例算的一個數(shù)
m72357118
2024 01/26 12:58
交稅時候還是按著銷項轉(zhuǎn)入未交增值稅,附加稅計提稅金及附加這樣計算交稅的。所以不太明白,其他應付款稅金這個要怎么從借方轉(zhuǎn)出?
梁波老師
2024 01/26 14:07
您好 收的稅金也是直接計入應交稅費科目
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
  • 实务
  • 税务
  • 初级职称
  • 中级职称
  • CPA
  • 税务师
  • CMA
  • 建筑
  • 事业单位
  • 财务软件
  • Excel
    提交问题

    最新回答

    查看更多

    您有一张限时会员卡待领取

    00:09:58

    免费领取
    Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~