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建筑勞務公司付**方工程款,已收到**方提供成本發(fā)票,扣除稅金及管理費,那分錄是不是借勞務成本貸其他應付款-工程款,其他應付款-稅金,其他應付款-管理費 付工程款是借其他應付款~工程款,貸銀行存款 那最后其他應付款上的稅金和管理費我要怎么沖掉呢

m72357118| 提问时间:2024 01/26 10:28
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梁波老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
同學你好 收的管理費一般轉(zhuǎn)收入或沖減費用,你收的稅金是需要上繳的嗎
2024 01/26 10:32
m72357118
2024 01/26 12:57
稅金是各項稅款加在一起按比例算的一個數(shù)
m72357118
2024 01/26 12:58
交稅時候還是按著銷項轉(zhuǎn)入未交增值稅,附加稅計提稅金及附加這樣計算交稅的。所以不太明白,其他應付款稅金這個要怎么從借方轉(zhuǎn)出?
梁波老師
2024 01/26 14:07
您好 收的稅金也是直接計入應交稅費科目
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