問題已解決
預(yù)先收取的模具費,之后要退還,已經(jīng)開具了發(fā)票,退還時要扣除相關(guān)稅費,那收取模具費、退還模具費時以及扣除的這部分費用應(yīng)該怎樣做賬
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速問速答同學您好!假如預(yù)收款項是500元,稅費是30元,合計530元
借:銀行存款 530
貸:預(yù)收賬款 530
2024 05/25 10:11
甜椒老師
2024 05/25 10:15
開具發(fā)票時候?
借:預(yù)收賬款 530
貸:主營業(yè)務(wù)收入 469
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 60.97
退回模具款
借:預(yù)收賬款? 500
貸:銀行存款? 500
這個530元的有沒有開具紅字發(fā)票,如果開具了紅字發(fā)票??
借:預(yù)收賬款- 530
貸:主營業(yè)務(wù)收入- 469
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 60.97
預(yù)收賬款貸方還有30元
借:預(yù)收賬款 30
貸:營業(yè)外收入? 26.55
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 3.45
AA
2024 05/25 10:44
如果扣除的相關(guān)稅費是包含與該業(yè)務(wù)有關(guān)的所有稅費呢,包括增值稅、企業(yè)所得稅、附加稅、印花稅,并且所有的稅費在開票之前并未收取呢,應(yīng)該怎樣做賬?假設(shè)這筆款項是500元,收取的時候也是500元,并且開具了發(fā)票,退款的時候沒有開紅字發(fā)票,扣除了所有的稅費是82.995元,退還了417.005元,那相關(guān)分錄應(yīng)該怎樣寫呢
甜椒老師
2024 05/25 10:50
1、收款時候
借:銀行存款 500
貸:預(yù)收賬款 500?
開具發(fā)票時候?
借:預(yù)收賬款 500
貸:主營業(yè)務(wù)收入 422.48
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 57.52
發(fā)生退款
借:預(yù)收賬款? 417.01
貸:銀行存款? 417.01
這樣您預(yù)收賬款有借方余額,因為沒有開紅字發(fā)票所以不能紅沖,只能間接的計入營業(yè)外支出
建議是把417.01轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出
借:營業(yè)外支出 417.01
貸:預(yù)收賬款 417.01
AA
2024 05/25 11:04
能用其他應(yīng)付款科目嗎
甜椒老師
2024 05/25 11:05
您好!如果用其他應(yīng)付款會一直掛在賬面的上的,因為這筆業(yè)務(wù)可以說是已經(jīng)結(jié)束了。
AA
2024 05/25 11:07
把預(yù)收賬款換成其他應(yīng)付款科目可以嗎
甜椒老師
2024 05/25 11:16
您好!這個是可以的
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