问题已解决
老師,你好,請問下,是為單位對于去年未入賬的收入今年的話怎么做分錄呢



借銀行或者應收賬款
貸以前年度損益調整
應交稅費
2024 10/09 16:49

84784982 

2024 10/09 16:52
事業(yè)單位不涉及稅費

84784982 

2024 10/09 16:53
還有金額很小還需要通過以前年度損益調整嗎

84784982 

2024 10/09 16:54
這比收入是要退的呢?當時入帳的分褲是借其他應收款貸記其他應付款

郭老師 

2024 10/09 16:54
借銀行存款或者應收賬款貸以前年度盈余。

84784982 

2024 10/09 16:54
但是去年少記了

郭老師 

2024 10/09 16:55
借其他應付款貸以前年度盈余。

84784982 

2024 10/09 16:57
這個是現在的正確入賬方法?

84784982 

2024 10/09 16:59
以前年度損益調整跟以前年度盈余有區(qū)別嗎

郭老師 

2024 10/09 17:01
貸方是沒有問題的,就是借方。你看下正確的借方是哪一科目,你自己應該能判斷的。
政府會計準則用以前年度盈余,
企業(yè)會計準則用以前年度損益調整。

84784982 

2024 10/09 17:06
如果去年記得入帳的話,就是借其他應收款(財政專戶)貸其他應付款(社保局)。如果去年記得入帳的話,就是借其他應收款(財政專戶)貸其他應付款(社保局)。

郭老師 

2024 10/09 17:08
那你這個不是收入你這樣的話,當年跨年是一樣做的。

郭老師 

2024 10/09 17:08
是借其他應收款(財政專戶)貸其他應付款(社保局)
