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2022中級審計師《審計理論與實務》練習題精選(三十六)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:小辣椒 2022/06/13 09:06:13 字體:

成功離不開一點一滴的積累,對于備考中級審計師考試來說,要想基礎打得好就要做大量的習題。以下中級審計師《審計理論與實務》練習題精選,供考生們練習。

中級審計師練習題精選

1、多選題

下列各項中,屬于預防式控制的有:

A、計算機程序自動生成收貨報告,同時更新采購檔案 

B、定期編制銀行存款余額調節(jié)表,并跟蹤調查未達賬項 

C、銷貨發(fā)票上的價格根據(jù)經(jīng)適當授權后的價目表價格確定 

D、進行會計處理時系統(tǒng)將各憑證上的賬戶號碼與會計科目表對比,并進行邏輯測試 

E、系統(tǒng)每日對發(fā)出商品的數(shù)量和開具發(fā)票的數(shù)量進行核對,對發(fā)現(xiàn)的差異進行報告和追查 

【正確答案】AC

【答案解析】選項BDE屬于察覺式控制。

2、單選題

下列關于保護財產物資的安全完整和有效使用的說法中,錯誤的是:

A、財產物資是企業(yè)從事正常經(jīng)營活動不可缺少的物質條件 

B、對物資的驗收、保管、領用、清查、記錄等環(huán)節(jié)實施控制,可以徹底防止貪污盜竊等不法行為 

C、可以制止損失浪費,提高使用效率 

D、若財產物資管理各環(huán)節(jié)的內部控制不嚴密,就可能會造成財產物資的大量流失 

【正確答案】B

【答案解析】財產物資是企業(yè)從事正常經(jīng)營活動不可缺少的物質條件,若財產物資管理各環(huán)節(jié)的內部控制不嚴密,就可能會造成財產物資的大量流失,使企業(yè)蒙受重大損失。因此,企業(yè)必須通過建立有效的內部控制,借以對物資的驗收、保管、領用、清查、記錄等環(huán)節(jié)實施控制,從而防止或減少貪污盜竊等不法行為,制止損失浪費,提高使用效率。選項B,內部控制無法做到徹底防止貪污盜竊等不法行為,但可以有效減少。

3、多選題

下列關于內部控制的表述中,正確的有:

A、有助于維護資產的安全、完整,保證會計信息的真實、可靠  

B、有助于保證組織管理或者經(jīng)營活動的經(jīng)濟性、效率性和效果性并遵守有關法規(guī)  

C、內部控制測試不能代替實質性程序  

D、內部控制按照其功能不同可分為預防式控制和察覺式控制  

E、任何審計項目都必須進行內部控制測試 

【正確答案】ABCD

【答案解析】內部控制測試是在符合一定條件的情況下才實施的,不是對于任何審計項目都必須執(zhí)行的程序。

4、多選題

下列選項中,屬于按照控制的時間進行分類的有:

A、事前控制 

B、事中控制 

C、事后控制 

D、預防式控制 

E、察覺式控制 

【正確答案】ABC

【答案解析】按控制的功能,可以分為預防式控制和察覺式控制;按控制的時間,可以分為事前控制、事中控制和事后控制。

5、多選題

審計人員對被審計單位實施內部控制測試的結果在審計工作中的應用主要表現(xiàn)在下列哪個方面:

A、確定實質性程序的性質、范圍、重點和方法 

B、提出改進內部控制的建議 

C、對內部控制做出初步評價 

D、對內部控制進行再評價 

E、調查了解內部控制 

【正確答案】AB

【答案解析】CDE屬于審計人員進行內部控制測試的步驟。

6、多選題

下列關于內部控制測試的說法中正確的有:

A、被審計單位內部控制健全有效,其產生的信息資料的可靠性就高,反之就低 

B、對被審計單位內部控制的健全性和有效性進行測試,以決定是否依賴內部控制 

C、可以評估控制風險水平,據(jù)以確定對實質性程序的性質、范圍、時間和重點的影響  

D、通過將內部控制測試中發(fā)現(xiàn)的控制弱點作為重點審計領域,合理分配有限的審計資源可以提高工作效率 

E、內部控制測試雖然減少了審計工作量,同時也造成了審計質量的降低。 

【正確答案】ABCD

【答案解析】選項E,內部控制測試可以減少審計工作量,節(jié)約審計成本,保證審計質量。

7、單選題

下列各項中,在企業(yè)的控制環(huán)境中起著關鍵性的作用的是:

A、管理層的觀念和經(jīng)營風格 

B、組織結構 

C、責權配置 

D、人力資源制度 

【正確答案】A

【答案解析】管理層的觀念和經(jīng)營風格在企業(yè)的控制環(huán)境中起著關鍵性的作用。

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